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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5015-102-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUM OS FARMACEUTICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Santiago Centro |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.973.900-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.973.900-0 |
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Dirección de Facturación |
AV. TUPPER 1725, PISO 2, SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
9967,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. TUPPER 1725, PISO 2, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SCM |
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Razón Social |
SCM PHARMA SPA
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R.U.T. |
77.337.544-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SCM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51142121
| Diclofenaco | 10 | Ampolla | DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML | |
$ 302,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.020
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$ 3.020
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51142108
| Ketoprofeno | 10 | Ampolla | KETOPROFENO | |
$ 1.060,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.600
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$ 10.600
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60124505
| Ampollas y accesorios | 10 | Unidad | GLUCOSA 30% 20 ML CON FECHA DE VENCIMIENTO IGUAL O SUPERIOR A DICIEMBRE 2026 | |
$ 1.427,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.270
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$ 14.270
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51142149
| Glucosamina | 4 | Unidad | SUERO FISIOLÓGICO – CLORURO DE SODIO 0,9% 10 ML – CAJA 50 UNIDADES | |
$ 6.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.572
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$ 24.572
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Total Neto
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$ 52.462
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.968
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$ 62.430
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.