Orden de Compra. Nº5015-105-SE15 "INSUMOS FARMACEUTICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5015-105-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FARMACEUTICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5827-4-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Santiago Centro
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.900-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.900-0
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
Comuna Santiago
Impuesto 24326,46
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA EN EDIFICIO BICENTENARIO

Elementos necesarios para su empleo en el SCM. EEB.

Despachar a Sub Centro Médico Militar Edificio Ejército Bicentenario, Blanco Encalada N°1724, Edificio C, Piso 2.

CONTACTO: SG2. MARIA GUERRA, Fono: 26934345.

Recepción de mercadería lunes a Jueves 08:30 a 16:30 hrs. Viernes 08:30 a 15:30 Hrs.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaHIDROXIDO DE CALCIO FRAGUABLEHIDROXIDO DE CALCIO FRAGUABLE $ 6.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.434 $ 6.434
42152428
Resinas de relleno directo8Unidad no definidaCOMPOSITE A 2COMPOSITE A 2 $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.800 $ 60.800
42152428
Resinas de relleno directo8Unidad no definidaCOMPOSITE A 3COMPOSITE A 3 $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.800 $ 60.800
Total Neto $ 128.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.326
TOTAL OC $ 152.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.