Orden de Compra. Nº5015-109-AG25 "Pinturas y Accesorios pare el Mant. y Rep, de Edif. 5015-75-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5015-109-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Pinturas y Accesorios pare el Mant. y Rep, de Edif. 5015-75-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Santiago Centro
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Conforme a la Ley de presupuesto año 2025.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.900-0
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
Comuna Santiago
Impuesto 136321,39
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DP COLOR SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DP COLOR SPA
R.U.T. 77.725.643-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA DP COLOR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211603
Pintura secante4UnidadTINETA ANTIBACTERIAL PAREDES Y CIELO COLOR BLANCO SANITARIO SW1095 (SHERWIN WILLIAMS ESMALTE AL AGUA)  $ 111.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.600 $ 445.600
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO 18 CM PELO MEDIO  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 2 PULGADAS  $ 1.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.559 $ 5.559
31201508
Cinta adhesiva de grafito10UnidadCINTA MASKING TAPE 40 MM  $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800
31211909
Bandejas de pintura3UnidadBANDEJA PLASTICA PARA PINTAR  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
31211603
Pintura secante2UnidadTINETA PARA PUERTA TAJAMAR COLOR ARENA  $ 88.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO DE ESPONJA 18 CM  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760 $ 8.760
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 1,5 PULGADA  $ 1.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.472 $ 6.472
11111601
Yeso1UnidadTARRO YESO 1 LITRO  $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290
27111909
Espátulas4UnidadESPATULA 2 PULGADAS  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.760 $ 6.760
31191501
Papeles de lija23UnidadLIJA DE MADERA 120  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
31191501
Papeles de lija30UnidadLIJA DE MADERA 60  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
31201602
Pastas1UnidadTARRO PASTA MURO 1 LITRO  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
Total Neto $ 717.481
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.321
TOTAL OC $ 853.802


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.