Orden de Compra. Nº
5015-109-AG25
"
Pinturas y Accesorios pare el Mant. y Rep, de Edif. 5015-75-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5015-109-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
Pinturas y Accesorios pare el Mant. y Rep, de Edif. 5015-75-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Santiago Centro
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.973.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Conforme a la Ley de presupuesto año 2025.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.973.900-0
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
Comuna
Santiago
Impuesto
136321,39
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA DP COLOR SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA DP COLOR SPA
R.U.T.
77.725.643-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA DP COLOR SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211603
Pintura secante
4
Unidad
TINETA ANTIBACTERIAL PAREDES Y CIELO COLOR BLANCO SANITARIO SW1095 (SHERWIN WILLIAMS ESMALTE AL AGUA)
$ 111.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 445.600
$ 445.600
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
RODILLO 18 CM PELO MEDIO
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA 2 PULGADAS
$ 1.853,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.559
$ 5.559
31201508
Cinta adhesiva de grafito
10
Unidad
CINTA MASKING TAPE 40 MM
$ 1.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.800
$ 18.800
31211909
Bandejas de pintura
3
Unidad
BANDEJA PLASTICA PARA PINTAR
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.970
$ 8.970
31211603
Pintura secante
2
Unidad
TINETA PARA PUERTA TAJAMAR COLOR ARENA
$ 88.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 177.000
$ 177.000
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO DE ESPONJA 18 CM
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.760
$ 8.760
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA 1,5 PULGADA
$ 1.618,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.472
$ 6.472
11111601
Yeso
1
Unidad
TARRO YESO 1 LITRO
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.290
$ 3.290
27111909
Espátulas
4
Unidad
ESPATULA 2 PULGADAS
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.760
$ 6.760
31191501
Papeles de lija
23
Unidad
LIJA DE MADERA 120
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.970
$ 8.970
31191501
Papeles de lija
30
Unidad
LIJA DE MADERA 60
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
31201602
Pastas
1
Unidad
TARRO PASTA MURO 1 LITRO
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
Total Neto
$ 717.481
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 136.321
TOTAL OC
$ 853.802
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.