Orden de Compra. Nº5015-118-SE20 "INSUMOS QUIRURGICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5015-118-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRURGICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5015-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Santiago Centro
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.900-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.900-0
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
Comuna Santiago
Impuesto 103876,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales6Unidad no definidaOXIDO DE ZINC  $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.910 $ 5.910
30201903
Unidades dentales30Unidad no definidaAGUA OXIGENADA 10 VOL 1000 CC.  $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.300 $ 66.300
30201903
Unidades dentales24Unidad no definidaAGUA DESTILADA BIDON 5 LTS.  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800
30201903
Unidades dentales10Unidad no definidaANESTECIA LIDOCAINA 2% C/CV TARRO 50 UNIDAD  $ 15.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.300 $ 158.300
30201903
Unidades dentales3Unidad no definidaCEMENTO FOSFATO ZINC  $ 9.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.630 $ 27.630
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaFORMOCRESOL  $ 7.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.860 $ 7.860
30201903
Unidades dentales2Unidad no definidaLIMPIA FRESA METALICO  $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.720
30201903
Unidades dentales6Unidad no definidaHEMOSTATICO SOLUCIÓN GINGIVAL  $ 23.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.500 $ 139.500
30201903
Unidades dentales15Unidad no definidaSERVILLETA X 100 ENGOMADA  $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
Total Neto $ 546.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.877
TOTAL OC $ 650.597


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.