Orden de Compra. Nº
5015-118-SE20
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INSUMOS QUIRURGICOS
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5015-118-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-10-2020
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS QUIRURGICOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5015-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Médico Militar Santiago Centro
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.973.900-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.973.900-0
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
Comuna
Santiago
Impuesto
103876,8
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social
DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T.
79.595.850-9
Sucursal
DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201903
Unidades dentales
6
Unidad no definida
OXIDO DE ZINC
$ 985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.910
$ 5.910
30201903
Unidades dentales
30
Unidad no definida
AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000 CC.
$ 2.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.300
$ 66.300
30201903
Unidades dentales
24
Unidad no definida
AGUA DESTILADA BIDON 5 LTS.
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.800
$ 76.800
30201903
Unidades dentales
10
Unidad no definida
ANESTECIA LIDOCAINA 2% C/CV TARRO 50 UNIDAD
$ 15.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 158.300
$ 158.300
30201903
Unidades dentales
3
Unidad no definida
CEMENTO FOSFATO ZINC
$ 9.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.630
$ 27.630
30201903
Unidades dentales
1
Unidad no definida
FORMOCRESOL
$ 7.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.860
$ 7.860
30201903
Unidades dentales
2
Unidad no definida
LIMPIA FRESA METALICO
$ 2.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.720
$ 4.720
30201903
Unidades dentales
6
Unidad no definida
HEMOSTATICO SOLUCIÓN GINGIVAL
$ 23.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.500
$ 139.500
30201903
Unidades dentales
15
Unidad no definida
SERVILLETA X 100 ENGOMADA
$ 3.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.700
$ 59.700
Total Neto
$ 546.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.877
TOTAL OC
$ 650.597
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.