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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5015-167-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales y Útiles Quirúrgicos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Santiago Centro |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.973.900-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.973.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
46375,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Farmanostica |
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Razón Social |
FARMANOSTICA SPA
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R.U.T. |
76.739.523-K |
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Sucursal |
Farmanostica |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad | PIEDRA POMEZ DE USO DENTAL 1KG | |
$ 12.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.600
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30201903
| Unidades dentales | 5 | Unidad | DESINFECTANTE DE FRESAS 200CC | |
$ 18.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.950
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$ 94.950
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30201903
| Unidades dentales | 2 | Pack | SUTURA SANEX SEDA TRENZADA CALIBRE 3-0 75CM (36 U) | |
$ 40.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.640
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$ 80.640
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Pack | SUTURA SANEX ADHESIVA CUTANEA ESTERIL 6MM X 10CM (50 U) | |
$ 55.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.890
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$ 55.890
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Total Neto
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$ 244.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.375
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$ 290.455
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.