Orden de Compra. Nº
5015-251-CM13
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ORDEN ARTICULOS DE ESCRITORIO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5015-251-CM13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-11-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN ARTICULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Médico Militar Nº3 Santiago Centro
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.973.900-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.973.900-0
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
Comuna
Santiago
Impuesto
5900,7331
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores
50
(234799) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 234799
(234799) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL ; Código: L182811;Región : RM
$ 103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.150
$ 5.150
44121619
2239-24-LP09
Sacapuntas
3
(601670) SACAPUNTA FULTONS METALICO RECTANGULAR 601685
(601670) SACAPUNTA FULTONS METALICO RECTANGULAR ; Código: S582110;Región : RM
$ 86,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 258
$ 258
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores
20
(690560) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO HB N2 UNIDAD 690676
(690560) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO HB N2 UNIDAD; Código: L514104;Región : RM
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
44122002
2239-24-LP09
Protectores de hojas
200
(732496) FUNDA RHEIN OFICIO BORDE AZUL 80 MICRONES UNIDAD 732496
(732496) FUNDA RHEIN OFICIO BORDE AZUL 80 MICRONES UNIDAD; Código: R301714;Región : RM
$ 74,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.800
44121604
2239-24-LP09
Timbres y Sellos
2
(733172) TIMBRE FULTONS FECHADOR MANUAL UNIDAD 733172
(733172) TIMBRE FULTONS FECHADOR MANUAL UNIDAD; Código: S309801;Región : RM
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
44111506
2239-24-LP09
Tacos calendario
5
(733764) TACO CALENDARIO RHEIN URAL GRANDE UNIDAD 733764
(733764) TACO CALENDARIO RHEIN URAL GRANDE UNIDAD; Código: D105033;Región : RM
$ 1.055,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.275
$ 5.275
12171703
2239-24-LP09
Tintas
3
(738159) TAMPON FULTONS N° 2 7X11 CM. AZUL UNIDAD 738159
(738159) TAMPON FULTONS N° 2 7X11 CM. AZUL UNIDAD; Código: S305511;Región : RM
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
44121613
2239-24-LP09
Sacacorchetes
2
(810331) SACACORCHETE FULTONS PINZA 5X3,5X4 814788
(810331) SACACORCHETE FULTONS PINZA 5X3,5X4; Código: R582224;Región : RM
$ 219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 438
$ 438
44121620
2239-24-LP09
Dedo de Goma
20
(810755) DEDO DE GOMA - MEDIANO Nª 12 815407
(810755) DEDO DE GOMA - MEDIANO Nª 12; Código: U349998;Región : RM
$ 49,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 980
$ 980
Total Neto
$ 32.017
Descuento
$ 961
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.901
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 36.957
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.