Orden de Compra. Nº5015-251-CM13 "ORDEN ARTICULOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5015-251-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN ARTICULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº3 Santiago Centro
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.900-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.900-0
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
Comuna Santiago
Impuesto 5900,7331
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores50 (234799) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 234799(234799) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL ; Código: L182811;Región : RM $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.150 $ 5.150
44121619
2239-24-LP09
Sacapuntas3 (601670) SACAPUNTA FULTONS METALICO RECTANGULAR 601685(601670) SACAPUNTA FULTONS METALICO RECTANGULAR ; Código: S582110;Región : RM $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258 $ 258
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores20 (690560) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO HB N2 UNIDAD 690676(690560) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO HB N2 UNIDAD; Código: L514104;Región : RM $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
44122002
2239-24-LP09
Protectores de hojas200 (732496) FUNDA RHEIN OFICIO BORDE AZUL 80 MICRONES UNIDAD 732496(732496) FUNDA RHEIN OFICIO BORDE AZUL 80 MICRONES UNIDAD; Código: R301714;Región : RM $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
44121604
2239-24-LP09
Timbres y Sellos2 (733172) TIMBRE FULTONS FECHADOR MANUAL UNIDAD 733172(733172) TIMBRE FULTONS FECHADOR MANUAL UNIDAD; Código: S309801;Región : RM $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
44111506
2239-24-LP09
Tacos calendario5 (733764) TACO CALENDARIO RHEIN URAL GRANDE UNIDAD 733764(733764) TACO CALENDARIO RHEIN URAL GRANDE UNIDAD; Código: D105033;Región : RM $ 1.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.275 $ 5.275
12171703
2239-24-LP09
Tintas3 (738159) TAMPON FULTONS N° 2 7X11 CM. AZUL UNIDAD 738159(738159) TAMPON FULTONS N° 2 7X11 CM. AZUL UNIDAD; Código: S305511;Región : RM $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
44121613
2239-24-LP09
Sacacorchetes2 (810331) SACACORCHETE FULTONS PINZA 5X3,5X4 814788(810331) SACACORCHETE FULTONS PINZA 5X3,5X4; Código: R582224;Región : RM $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438 $ 438
44121620
2239-24-LP09
Dedo de Goma20 (810755) DEDO DE GOMA - MEDIANO Nª 12 815407(810755) DEDO DE GOMA - MEDIANO Nª 12; Código: U349998;Región : RM $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
Total Neto $ 32.017
Descuento $ 961
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.901
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 36.957


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.