|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5015-258-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5015-9-LE16 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5015-9-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro Médico Militar Santiago Centro |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.973.900-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.973.900-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
5958606,72 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
116314827 |
|
Razón Social |
FELIPE IGNACIO DURANDEAU STEGMANN
|
|
R.U.T. |
11.631.482-7 |
|
Sucursal |
116314827 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 1 | Unidad | REPARACIÓN CMM SANTIAGO CENTRO | Felipe Durandeau
Rut: 11.631.482-7 |
$ 31.361.088,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.361.088
|
$ 31.361.088
|
|
|
Total Neto
|
$ 31.361.088
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.958.607
|
|
$ 37.319.695
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.