Orden de Compra. Nº
5015-264-CM13
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ARTICULOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5015-264-CM13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Médico Militar Nº3 Santiago Centro
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.973.900-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.973.900-0
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
Comuna
Santiago
Impuesto
34540,4002
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.906.980-8
Sucursal
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
2239-7-LP07
Cloro Cl
6
(116154) CLORO LLABRES GEL 1 lt 116170
(116154) CLORO LLABRES GEL 1 lt ; Código: ;Región : RM
$ 673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.038
$ 4.038
14111703
2239-7-LP07
Toallas de papel
10
(44215) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO 250m 2 ROLLOS 46252
(44215) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO 250m 2 ROLLOS; Código: ;Región : RM
$ 5.577,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.770
$ 55.770
47121701
2239-7-LP07
Bolsas de basura
10
(70371) BOLSA ALUSA 80 x 110 cm 10 UNIDADES 118836
(70371) BOLSA ALUSA 80 x 110 cm 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM
$ 1.203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.030
$ 12.030
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos
1
(116211) DESINFECTANTES DOMÉSTICOS SUTTER LIMPIADOR DESINCRUSTANTE MULTIUSO TECHNIC-CAL SF 310 X 500 ml 118594
(116211) DESINFECTANTES DOMÉSTICOS SUTTER LIMPIADOR DESINCRUSTANTE MULTIUSO TECHNIC-CAL SF 310 X 500 ml ; Código: ;Región : RM
$ 1.775,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.775
$ 1.775
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general
8
(211833) LIMPIADOR POETT PISOS AROMAS SURTIDOS 900 ML 211833
(211833) LIMPIADOR POETT PISOS AROMAS SURTIDOS 900 ML ; Código: ;Región : RM
$ 1.245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.960
$ 9.960
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos
1
(634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC 634279
(634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC; Código: WP0005745;Región : RM
$ 23.041,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.041
$ 23.041
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general
8
(645788) LIMPIADOR CIF CREMA 375 CC UNIDAD 645794
(645788) LIMPIADOR CIF CREMA 375 CC UNIDAD; Código: CIF375;Región : RM
$ 875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
42132102
2239-7-LP07
Cubrecamillas
60
(673669) SABANILLA CMD MEDICA 48M ROLLO 674032
(673669) SABANILLA CMD MEDICA 48M ROLLO; Código: RO1055;Región : RM
$ 1.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.800
$ 73.800
Total Neto
$ 187.414
Descuento
$ 5.622
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.540
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 216.332
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.