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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5015-270-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS QUIMICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Médico Militar Santiago Centro |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.973.900-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Capitulo 03 organismos de salud |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.973.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
7155 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111042 2239-7-LP12
| Alcohol de polivinilo | 70 | | (1179538 )ALCOHOL DIFEM DESNATURALIZADO DI 70° 250 CC UNIDAD 1205562 | (1179538) ALCOHOL DIFEM DESNATURALIZADO DI 70° 250 CC UNIDAD; Código: HIPJESGRA2463; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 538,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.660
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$ 37.660
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Total Neto
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$ 37.660
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.155
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 44.815
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.