Orden de Compra. Nº
5015-286-SE17
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INSUMOS QUIRURGICOS
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5015-286-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS QUIRURGICOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5827-9-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Médico Militar Santiago Centro
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.973.900-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.973.900-0
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
Comuna
Santiago
Impuesto
72124
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social
DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T.
79.595.850-9
Sucursal
DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201903
Unidades dentales
12
Unidad no definida
GASAS 5X5
GASAS 5X5
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
30201903
Unidades dentales
8
Unidad no definida
CEPILLO DURO DE PROFILAXIS
CEPILLO DURO DE PROFILAXIS
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.200
$ 39.200
30201903
Unidades dentales
18
Unidad no definida
ESPEJO DENTAL SIN MANGO
ESPEJO DENTAL SIN MANGO
$ 670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.060
$ 12.060
30201903
Unidades dentales
10
Unidad no definida
HUINCHA LIJA METALICA 4MM
HUINCHA LIJA METALICA 4MM
$ 2.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.200
$ 26.200
30201903
Unidades dentales
18
Unidad no definida
LIMAS H PRIMERA SERIE
LIMAS H PRIMERA SERIE
$ 3.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.660
$ 69.660
30201903
Unidades dentales
10
Unidad no definida
BANDA MATRIZ 5MM
BANDA MATRIZ 5MM
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
30201903
Unidades dentales
8
Unidad no definida
BANDA MATRIZ 7MM
BANDA MATRIZ 7MM
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.600
$ 29.600
30201903
Unidades dentales
4
Unidad no definida
PERNOS MOSSER DISCO SOF LEZ 1981
PERNOS MOSSER DISCO SOF LEZ 1981
$ 19.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.080
$ 78.080
30201903
Unidades dentales
4
Unidad no definida
PAÑOS DESECHABLES
PAÑOS DESECHABLES
$ 6.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.800
$ 26.800
Total Neto
$ 379.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.124
TOTAL OC
$ 451.724
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.