Orden de Compra. Nº5015-301-CM15 "Adquisición de Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5015-301-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Santiago Centro
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.900-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.900-0
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
Comuna Santiago
Impuesto 50491,4246
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.293.800-8
Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122010
2239-4-LP14
Divisores50 (1006893) SEPARADOR HAND OFICIO PLASTICO ALFABETICO A A Z UNIDAD 1024893(1006893) SEPARADOR HAND OFICIO PLASTICO ALFABETICO A A Z UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.750 $ 49.750
12171703
2239-4-LP14
Tintas2 (1007155) TINTA STEPHENS 20 CC TAMPÓN ROJA UNIDAD 1025155(1007155) TINTA STEPHENS 20 CC TAMPÓN ROJA UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos250 (1007427) CARPETA OFFIX COLGANTE FLEJE PLÁSTICO UNIDAD 1025427(1007427) CARPETA OFFIX COLGANTE FLEJE PLÁSTICO UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.750
14111610
2239-4-LP14
Cartulina30 (1007491) CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA FLUORESCENTE UNIDAD 1025491(1007491) CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA FLUORESCENTE UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.420 $ 15.420
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras2 (1007637) CORCHETERA ADIX INDUSTRIAL (23/6-23) 240HJS UNIDAD 1025637(1007637) CORCHETERA ADIX INDUSTRIAL (23/6-23) 240HJS UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 21.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.732 $ 42.732
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores30 (1008016) LÁPIZ FABER CASTELL LARGOS HEXAGONAL PREMIUM 12 COLORES UNIDAD 1026016(1008016) LÁPIZ FABER CASTELL LARGOS HEXAGONAL PREMIUM 12 COLORES UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 1.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.920 $ 37.920
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores30 (1008025) LÁPIZ FABER CASTELL JUMBO TRIANGULAR 12 COLORES UNIDAD 1026025(1008025) LÁPIZ FABER CASTELL JUMBO TRIANGULAR 12 COLORES UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 3.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.890 $ 94.890
Total Neto $ 268.972
Descuento $ 3.228
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.491
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 316.235


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.