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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5015-40-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5015-169-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Santiago Centro |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.973.900-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.973.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
33506,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ASPROTEX |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA
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R.U.T. |
77.187.331-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ASPROTEX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 50 | Unidad | AGUA BIDESTILADA (5 LT) | |
$ 1.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.500
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$ 84.500
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 10 | Unidad | CAJA DE 100 UN, GUANTE EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO NITRILO C/POLVO (TALLA M) | |
$ 2.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.900
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$ 28.900
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41103206
| Detergentes de laboratorio | 5 | Unidad | DETERGENTE ENZIMÁTICO (5LT) | |
$ 12.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.950
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$ 62.950
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Total Neto
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$ 176.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.506
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$ 209.856
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.