Orden de Compra. Nº5015-64-AG25 "INSUMOS DE ASEO : 5015-49-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5015-64-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO : 5015-49-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Santiago Centro
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5015-47-2025 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.900-0
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
Comuna Santiago
Impuesto 117466,17
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones2BidónJABÓN EXCELL AROMATICO BIDÓN 5 LTS  $ 3.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.356 $ 6.356
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadLAVALOZA CONCENTRADO LAVADO MANUAL VIRGINIA O "EQUIVALENTE" ANTIGRASA CITRICO 750 ML  $ 901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.802 $ 1.802
47131803
Desinfectantes domésticos8UnidadDESINFECTANTE SUPERFICIES EN AEREOSOL IGENIX O "EQUIVALENTE"ANTIBACTERIAL 360 ML  $ 1.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.568 $ 13.568
47131611
Palas para basura2UnidadPALA BASURA VIRUTEX PRO O "EQUIVALENTE" CON MANGO  $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
53131608
Jabones10UnidadJABON TORK O "EQUIVALENTE" LIQUIDO SOAP MILDLY SCENTED PARA DISPENSADOR 1000 ML  $ 9.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.900 $ 98.900
47131619
Cabezas de trapero5UnidadTRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX PRO ALGODÓN SIMPLE C/OJAL 50X50 CM UNIDAD  $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.625 $ 2.625
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLON VIRUTEX O "EQUIVALENTE" PRO USO INTERIOR FIBRA MEDIANA MANGO METÁLICO 30 CM  $ 1.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.272 $ 3.272
42132102
Cubre camillas25PackSABANILLA TORK ADVANCE 48 M BOLSA 2 ROLLOS  $ 3.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.100 $ 76.100
14111703
Toallas de papel50PaqueteTOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS  $ 4.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.000 $ 246.000
14111704
Papel higiénico16PaquetePAPEL HIGIENICO TORK O "EQUIVALENTE" JUMBO PREMIUM DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 METROS  $ 9.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.320 $ 148.320
47121701
Bolsas de basura12PaqueteBOLSA DE BASURA IMPEKE MEDIANA 70X90 70 L ROLLO X 10 UNIDADES  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
47121701
Bolsas de basura2PaqueteBOLSA DE BASURA IMPEKE O "EQUIVALENTE" GRANDE 80X110 120 L ROLLO X 10 UNIDADES  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
14111703
Toallas de papel10PaqueteTOALLA DE PAPEL TORK O "EQUIVALENTE" INTERFOLIADA HOJA SIMPLE 250 UN 1 PAQUETE  $ 1.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.950 $ 11.950
Total Neto $ 618.243
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.466
TOTAL OC $ 735.709


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.