Orden de Compra. Nº
5015-64-AG25
"
INSUMOS DE ASEO : 5015-49-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5015-64-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO : 5015-49-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Santiago Centro
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.973.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5015-47-2025 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.973.900-0
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
Comuna
Santiago
Impuesto
117466,17
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Delta Generacion Spa
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
2
Bidón
JABÓN EXCELL AROMATICO BIDÓN 5 LTS
$ 3.178,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.356
$ 6.356
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
LAVALOZA CONCENTRADO LAVADO MANUAL VIRGINIA O "EQUIVALENTE" ANTIGRASA CITRICO 750 ML
$ 901,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.802
$ 1.802
47131803
Desinfectantes domésticos
8
Unidad
DESINFECTANTE SUPERFICIES EN AEREOSOL IGENIX O "EQUIVALENTE"ANTIBACTERIAL 360 ML
$ 1.696,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.568
$ 13.568
47131611
Palas para basura
2
Unidad
PALA BASURA VIRUTEX PRO O "EQUIVALENTE" CON MANGO
$ 525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
53131608
Jabones
10
Unidad
JABON TORK O "EQUIVALENTE" LIQUIDO SOAP MILDLY SCENTED PARA DISPENSADOR 1000 ML
$ 9.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.900
$ 98.900
47131619
Cabezas de trapero
5
Unidad
TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX PRO ALGODÓN SIMPLE C/OJAL 50X50 CM UNIDAD
$ 525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.625
$ 2.625
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLON VIRUTEX O "EQUIVALENTE" PRO USO INTERIOR FIBRA MEDIANA MANGO METÁLICO 30 CM
$ 1.636,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.272
$ 3.272
42132102
Cubre camillas
25
Pack
SABANILLA TORK ADVANCE 48 M BOLSA 2 ROLLOS
$ 3.044,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.100
$ 76.100
14111703
Toallas de papel
50
Paquete
TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS
$ 4.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 246.000
$ 246.000
14111704
Papel higiénico
16
Paquete
PAPEL HIGIENICO TORK O "EQUIVALENTE" JUMBO PREMIUM DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 METROS
$ 9.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.320
$ 148.320
47121701
Bolsas de basura
12
Paquete
BOLSA DE BASURA IMPEKE MEDIANA 70X90 70 L ROLLO X 10 UNIDADES
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
47121701
Bolsas de basura
2
Paquete
BOLSA DE BASURA IMPEKE O "EQUIVALENTE" GRANDE 80X110 120 L ROLLO X 10 UNIDADES
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
14111703
Toallas de papel
10
Paquete
TOALLA DE PAPEL TORK O "EQUIVALENTE" INTERFOLIADA HOJA SIMPLE 250 UN 1 PAQUETE
$ 1.195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.950
$ 11.950
Total Neto
$ 618.243
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 117.466
TOTAL OC
$ 735.709
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.