Orden de Compra. Nº5015-77-AG23 "Productos Farmacéuticos "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5015-77-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Productos Farmacéuticos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Santiago Centro
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5015-81-2023 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.900-0
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
Comuna Santiago
Impuesto 132620
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carpedent SpA
Razón Social CARPEDENT SPA
R.U.T. 76.687.656-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carpedent SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102714
Solución de cloruro sódico para irrigación7Ampolla- Suero glucosado al 30% de 20 ml  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
41123401
Vasos de dosificación3000Unidad- Vasos desechables dentales  $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
42131501
Pecheras para pacientes500Unidad- Pechera plástica con manga larga y ojal  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
42203708
Fijadores de revelado de película radiográfica médica10Unidad- Líquido fijador PERIOMAT  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
42203708
Fijadores de revelado de película radiográfica médica10Unidad- Líquido revelador PERIOMAT  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
42151912
Aerosoles para endodoncia1Unidad- Endo ice aerosol 200 ml o similar  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas50Paquete- Gasa gasil 5X5 cramberry  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.500 $ 107.500
14111705
Servilletas de papel30Paquete- Servilleta desechable dental  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 698.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.620
TOTAL OC $ 830.620


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.687.656-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.354.084-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 79.744.580-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 84.609.600-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.696.000-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.