Orden de Compra. Nº5015-84-CM25 "Productos Farmacéuticos"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5015-84-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Productos Farmacéuticos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Santiago Centro
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.900-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.900-0
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
Comuna Santiago
Impuesto 113645,46
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
R.U.T. 77.190.880-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
LIMPIADOR DE HERIDAS VASHE NZT 5.5 SOLUCIÓN DE ACIDO HIPOCLOROSO PH6 FRASCO 250 ML UNIDAD7 (2256708) LIMPIADOR DE HERIDAS VASHE NZT 5.5 SOLUCIÓN DE ACIDO HIPOCLOROSO PH6 FRASCO 250 ML UNIDAD(2256708) LIMPIADOR DE HERIDAS VASHE NZT 5.5 SOLUCIÓN DE ACIDO HIPOCLOROSO PH6 FRASCO 250 ML UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; ALAMEDA #1449, TORRE 3, PISO 2, SANTIAGO CENTRO $ 17.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.345 $ 121.345
0
2239-21-LR23
APÓSITO URGOCLEAN ALGINATO DE PLATA 10 X 10 CM 10 UNIDADES3 (2236863) APÓSITO URGOCLEAN ALGINATO DE PLATA 10 X 10 CM 10 UNIDADES(2236863) APÓSITO URGOCLEAN ALGINATO DE PLATA 10 X 10 CM 10 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; ALAMEDA #1449, TORRE 3, PISO 2, SANTIAGO CENTRO $ 107.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.399 $ 321.399
0
2239-21-LR23
APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM 16 UNIDADES2 (2229030) APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM 16 UNIDADES(2229030) APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM 16 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; ALAMEDA #1449, TORRE 3, PISO 2, SANTIAGO CENTRO $ 77.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.390 $ 155.390
Total Neto $ 598.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.645
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 711.779


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.