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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5015-94-CM09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ESCRITORIO Y COMPUTACION CMM STGO CENTRO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Médico Militar Nº3 Santiago Centro |
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Razón Social |
Centro Médico Militar Nº3
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R.U.T. |
61.973.900-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro Médico Militar Nº3
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R.U.T. |
61.973.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1879,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de escritorio | 17 | | (25140) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO LISO 7 MM 100 HJS 27177 | (25140) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO LISO 7 MM 100 HJS ; Código: H380920;Región : RM
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$ 582,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.894
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$ 9.894
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Total Neto
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$ 9.894
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.880
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 11.774
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.