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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5015-96-CM09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMPRESORA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Médico Militar Nº3 Santiago Centro |
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Razón Social |
Centro Médico Militar Nº3
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R.U.T. |
61.973.900-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Centro Médico Militar Nº3
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R.U.T. |
61.973.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
28,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COINSA |
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Razón Social |
COMPUTACION E INGENIERIA S A
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R.U.T. |
96.693.120-5 |
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Sucursal |
COINSA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
| IMPRESORA LÁSER BROTHER HL-2170W | 1 | | (304381) IMPRESORA LÁSER BROTHER HL-2170W 304703 | (304381) IMPRESORA LÁSER BROTHER HL-2170W ; Código: ;Región : RM
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US$ 150,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 150,00
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US$ 150,00
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Total Neto
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US$ 150,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 28,50
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 178,50
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.