Orden de Compra. Nº5016-117-CM21 "INSUMOS QUIRURGICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5016-117-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRURGICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Facturación Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central
Comuna Estación Central
Impuesto 66108
Dirección de Envío de la Factura Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42201810
2239-16-LR15
Película o cartuchos radiográficos médicos para us4 (1561163 )PELICULA RADIOLOGICA CARESTREAM DF-58 PERIAPICAL ADULTO -150 FILM CAJA 150 UNIDADES 1563046(1561163) PELICULA RADIOLOGICA CARESTREAM DF-58 PERIAPICAL ADULTO -150 FILM CAJA 150 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.888 $ 121.888
42151909
2239-16-LR15
Pastas o kits de odontología preventiva3 (1613242 )PASTA DE ODONTOLOGÍA DENTSPLY CONO GUTAPECHA PROTAPER NEXT UNIDAD 1615143(1613242) PASTA DE ODONTOLOGÍA DENTSPLY CONO GUTAPECHA PROTAPER NEXT UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.200 $ 70.200
42291706
2239-16-LR15
Fresas quirúrgicas o sus accesorios2 (1537641 )FRESA DENTAL DENTSPLY LIMAS PROTAPER NEXT SET DE 3 LIMAS UNIDAD 1539521(1537641) FRESA DENTAL DENTSPLY LIMAS PROTAPER NEXT SET DE 3 LIMAS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 43.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.692 $ 87.692
42152109
2239-16-LR15
Banos de agua para material de impresión dental o 6 (1541035 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL ASA EYECTORES TRANSP. 15CM .LARGO 100 UNIDADES 1542917(1541035) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL ASA EYECTORES TRANSP. 15CM .LARGO 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.416 $ 10.416
42291706
2239-16-LR15
Fresas quirúrgicas o sus accesorios2 (1548752 )FRESA DENTAL ZAVHER ESCOBILLAS PROFILAXIS DENTAL COPA NYLON 100 UNIDADES 1550634(1548752) FRESA DENTAL ZAVHER ESCOBILLAS PROFILAXIS DENTAL COPA NYLON 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.740 $ 57.740
Total Neto $ 347.936
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.108
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 414.044


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.