Orden de Compra. Nº5016-122-CM16 "MATERIALES ESCRITORIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5016-122-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCRITORIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Facturación Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste)
Comuna Santiago
Impuesto 5253,2568
Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABATTE OFFICITY
Razón Social ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A
R.U.T. 96.909.950-0
Sucursal ABATTE OFFICITY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar2 (1007011) SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO KRAF 70 GR 50 UNIDADES 1025011(1007011) SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO KRAF 70 GR 50 UNIDADES; Código: 013007226472;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.398 $ 4.398
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores3 (1008154) LÁPIZ PILOT FRIXION PRO ROJO UNIDAD 1026154(1008154) LÁPIZ PILOT FRIXION PRO ROJO UNIDAD; Código: 008002268227;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.388 $ 5.388
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores3 (1008191) LÁPIZ PROARTE TIRALINEAS FT 700 0.2 NEGRO UNIDAD 1026191(1008191) LÁPIZ PROARTE TIRALINEAS FT 700 0.2 NEGRO UNIDAD; Código: 008002277003;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.482 $ 1.482
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas4 (1109828) PILA ENERGIZER RECARGABLE 9 VOLT UNIDAD 1129828(1109828) PILA ENERGIZER RECARGABLE 9 VOLT UNIDAD; Código: 009006436019;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.660 $ 16.660
Total Neto $ 27.928
Descuento $ 279
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.253
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 32.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.