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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5016-155-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS QUIRURGICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Médico Militar Maipu |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.973.300-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.973.300-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
8532 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GERMAN BEHNKE GUTIERREZ |
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Razón Social |
GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ
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R.U.T. |
5.892.120-3 |
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Sucursal |
GERMAN BEHNKE GUTIERREZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42142523 2239-16-LR15
| Agujas hipodérmicas | 3 | | (1530436 )AGUJA TERUMO DENTAL ESTERIL 27G X 1 5/8 100 UNIDADES 1532315 | (1530436) AGUJA TERUMO DENTAL ESTERIL 27G X 1 5/8 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.120
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$ 15.120
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42142523 2239-16-LR15
| Agujas hipodérmicas | 6 | | (1535364 )AGUJA TERUMO DENTAL ESTERIL 30G X 7/8 100 UNIDADES 1537243 | (1535364) AGUJA TERUMO DENTAL ESTERIL 30G X 7/8 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.240
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$ 30.240
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Total Neto
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$ 45.360
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Descuento
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$ 454
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.532
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 53.438
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.