Orden de Compra. Nº5016-167-CM19 "INSUMOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5016-167-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Facturación Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central
Comuna Estación Central
Impuesto 9394
Dirección de Envío de la Factura Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad1 (1346506 )PINCEL ARTEL ESCOLAR 577 PLANO N° 6 UNIDAD 1372765(1346506) PINCEL ARTEL ESCOLAR 577 PLANO N° 6 UNIDAD; Código: 82699; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147 $ 147
0
2239-4-LP14
 3 (1006112 )LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 200 HJS. UNIDAD 1024112(1006112) LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 200 HJS. UNIDAD; Código: 84459CU; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.884 $ 7.884
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar2 (1007009 )SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30 CM. X 40 CM. 50 UNIDADES 1025009(1007009) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30 CM. X 40 CM. 50 UNIDADES; Código: 11469; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.542 $ 6.542
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel12 (1109536 )CLIPS TORRE 33 MM MÉTALICO PUNTA REDONDA 33 1000 UNIDADES 1129536(1109536) CLIPS TORRE 33 MM MÉTALICO PUNTA REDONDA 33 1000 UNIDADES; Código: 10837; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.376 $ 32.376
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas4 (1007861 )ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: 17150; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
Total Neto $ 49.941
Descuento $ 499
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.394
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 58.836


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.