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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5016-25-CM07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-07-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Por catalogo Electrónico |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Médico Militar Nº4 Maipu |
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Razón Social |
Centro Médico Militar Nº4
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R.U.T. |
61973300-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) , Estación Central, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Ninguno |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro Médico Militar Nº4
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R.U.T. |
61973300-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
2040,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. |
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Razón Social |
LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
89.293.800-8 |
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Sucursal |
LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45101808
| ACCOCLIPS DATA ZONE FASTENERS PLASTICOS PF8 FASTENERS PLASTICOS PF8 | 10 | Unidad | ACCOCLIPS DATA ZONE FASTENERS PLASTICOS PF8 FASTENERS PLASTICOS PF8 | Código: ;Región : RM |
$ 662,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.620
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$ 6.620
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23101502
| PERFORADORAS-TORRE METALICO N.8 | 2 | Unidad | PERFORADORAS-TORRE METALICO N.8 | Código: ;Región : RM |
$ 1.922,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.844
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$ 3.844
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44121620
| DEDO DE GOMA- DEDOS DE GOMA NRO 11 | 6 | Unidad | DEDO DE GOMA- DEDOS DE GOMA NRO 11 | Código: ;Región : RM |
$ 46,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 276
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$ 276
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Total Neto
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$ 10.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.041
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 12.781
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.