Orden de Compra. Nº5016-29-SE09 "BOLETA DE ATENCION"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Médico Militar Nº4
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5016-29-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2009
Nombre de la Orden de Compra BOLETA DE ATENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº4 Maipu
Razón Social Centro Médico Militar Nº4
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Médico Militar Nº4
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Facturación Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central
Comuna Estación Central
Impuesto 63840
Dirección de Envío de la Factura Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresora Valus S.A.
Razón Social IMPRESORA VALUS SA
R.U.T. 96.512.580-9
Sucursal Impresora Valus S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111527
Papel autocopiativo12000UnidadBOLETA DE ATENCIONBOLETA DE ATENCION $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000
Total Neto $ 336.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.840
TOTAL OC $ 399.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.