Orden de Compra. Nº5016-56-CM18 "INSUMOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5016-56-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días CAPITULO 03 ORGANISMOS DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Facturación Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste)
Comuna Santiago
Impuesto 9318
Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos10 (1109676 )CARPETA BUHO COLGANTE PLASTICO FILE 3 UNIDADES 1129676(1109676) CARPETA BUHO COLGANTE PLASTICO FILE 3 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas20 (1110376 )PILA ENERGIZER AA 2 UNIDADES 1130376(1110376) PILA ENERGIZER AA 2 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
0
2239-4-LP14
 6 (1006130 )LIBRO DE OFICINA REM CONTROL EXISTENCIA 100 HJS. UNIDAD 1024130(1006130) LIBRO DE OFICINA REM CONTROL EXISTENCIA 100 HJS. UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.312 $ 12.312
0
2239-4-LP14
 6 (1006112 )LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 200 HJS. UNIDAD 1024112(1006112) LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 200 HJS. UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.984 $ 15.984
Total Neto $ 49.536
Descuento $ 495
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.318
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 58.359


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.