Orden de Compra. Nº5016-57-CM18 "INSUMOS ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5016-57-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días CAPITULO 03 ORGANISMOS DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Facturación Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste)
Comuna Santiago
Impuesto 4487
Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.293.800-8
Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
2239-4-LP14
Construcción de puentes20 (1129350 )FORRO PROARTE AUTOADHESIVO 33X1500 CMS TRANSPARENTE UNIDAD 1151632(1129350) FORRO PROARTE AUTOADHESIVO 33X1500 CMS TRANSPARENTE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras1 (1006692 )PERFORADORA REXEL PREMIUM CAP. 65 HJS. UNIDAD 1024692(1006692) PERFORADORA REXEL PREMIUM CAP. 65 HJS. UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.730 $ 8.730
44121628
2239-4-LP14
Dispensadores o receptáculo de grapas3 (1006818 )PORTA CLIPS OFFIX MAGNETICO CUADRADO TRANSPARENTE 158 7 X 4.3 X 4.3 UNIDAD 1024818(1006818) PORTA CLIPS OFFIX MAGNETICO CUADRADO TRANSPARENTE 158 7 X 4.3 X 4.3 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 843 $ 843
Total Neto $ 23.853
Descuento $ 239
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.487
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 28.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.