Orden de Compra. Nº5016-58-CM18 "INSUMOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5016-58-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días CAPITULO 03 ORGANISMOS DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Facturación Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste)
Comuna Santiago
Impuesto 38269
Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122101
2239-4-LP14
Gomas elásticas20 (1108392 )ELÁSTICO FULTONS BILLETES BLANCO 50 GR 1128392(1108392) ELÁSTICO FULTONS BILLETES BLANCO 50 GR; Código: S589820; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.860 $ 5.860
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon30 (1166405 )CINTA ADHESIVA FULTONS TRANSPARENTE 18MM X 30MT UNIDAD 1192577(1166405) CINTA ADHESIVA FULTONS TRANSPARENTE 18MM X 30MT UNIDAD; Código: U407606; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel20 (1007607 )CLIPS FULTONS METALICO N° 1 33MM 100 UNIDADES 1025607(1007607) CLIPS FULTONS METALICO N° 1 33MM 100 UNIDADES; Código: S512824; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras1 (1393797 )CORCHETERA DIMERC SEMI INDUSTRIAL F700 120 HOJAS NEGRA UNIDAD 1420298(1393797) CORCHETERA DIMERC SEMI INDUSTRIAL F700 120 HOJAS NEGRA UNIDAD; Código: R504604; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.699 $ 14.699
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras1 (1109992 )CORCHETES LAVORO SEMI INDUSTRIAL 23/08 1000 UNIDADES 1129992(1109992) CORCHETES LAVORO SEMI INDUSTRIAL 23/08 1000 UNIDADES; Código: T000423; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419 $ 419
44121708
2239-4-LP14
Marcadores12 (1164316 )MARCADOR SHARPIE PERMANENTE FINO NEGRO 12 UNIDADES 1190399(1164316) MARCADOR SHARPIE PERMANENTE FINO NEGRO 12 UNIDADES; Código: L401104; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.072 $ 99.072
44121708
2239-4-LP14
Marcadores3 (1166387 )MARCADOR FABER CASTELL PERMANENTE DESECHABLE NEGRO 52 UNIDAD 1192559(1166387) MARCADOR FABER CASTELL PERMANENTE DESECHABLE NEGRO 52 UNIDAD; Código: L206604; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.251 $ 1.251
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas10 (1109822 )PILA ENERGIZER RECARGABLE AA 2 UNIDADES 1129822(1109822) PILA ENERGIZER RECARGABLE AA 2 UNIDADES; Código: P385521; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.080 $ 42.080
0
2239-4-LP14
 2 (1519367 )LIBRO DE OFICINA REM CORRESPONDENCIA BURDEO 100 HOJAS FORRADO TAPA DURA UNIDAD 1521368(1519367) LIBRO DE OFICINA REM CORRESPONDENCIA BURDEO 100 HOJAS FORRADO TAPA DURA UNIDAD; Código: R686002; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.894 $ 4.894
12171703
2239-4-LP14
Tintas4 (1108504 )TINTA AUTOMATIK 711 NEGRO FRASCO 25 CC UNIDAD 1128504(1108504) TINTA AUTOMATIK 711 NEGRO FRASCO 25 CC UNIDAD; Código: S384704; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.848 $ 6.848
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo1 (1006381 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES NEON 500HJS. UNIDAD 1024381(1006381) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES NEON 500HJS. UNIDAD; Código: H404524; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.390 $ 4.390
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo5 (1166404 )NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD 1192576(1166404) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD; Código: R305224; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
44121618
2239-4-LP14
Tijeras3 (1108980 )TIJERAS HAND ESCOLAR 13.5 CM UNIDAD 1128980(1108980) TIJERAS HAND ESCOLAR 13.5 CM UNIDAD; Código: S421711; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696 $ 696
Total Neto $ 203.449
Descuento $ 2.034
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.269
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 239.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.