Orden de Compra. Nº5016-71-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5016-56-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5016-71-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5016-56-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 782545-74-2023 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Facturación Avda. Neptuno N° 97, Comuna de Estación Central
Comuna Maipú
Impuesto 159638
Dirección de Envío de la Factura Avda. Neptuno N° 97, Comuna de Estación Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner7UnidadTONER BROTHER TN-1060 ORIGINAL  $ 24.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.400 $ 169.400
44103103
Tóner4UnidadTONER HP LASERJET 87A ORIGINAL  $ 167.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.800 $ 670.800
Total Neto $ 840.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.638
TOTAL OC $ 999.838


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.741.502-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.327.173-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.185.217-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.723.444-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.837.397-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.368.859-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 96.689.970-0 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.217.217-8 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 79.882.360-4 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 89.912.300-k Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.