Orden de Compra. Nº5016-75-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5016-62-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5016-75-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5016-62-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 782545/79-2023 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Facturación Avda. Neptuno N° 97, Comuna de Estación Central
Comuna Maipú
Impuesto 15200
Dirección de Envío de la Factura Avda. Neptuno N° 97, Comuna de Estación Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Electroproductos s.a. - Casa Matriz
Razón Social ELECTRO PRODUCTOS S A
R.U.T. 78.827.140-9
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Electroproductos s.a. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111521
Plafones20UnidadPANEL FOCO LED LUZ FRÍA 30 CMS SOBREPUESTO (COMFORME ANEXO).  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 80.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.200
TOTAL OC $ 95.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.445.986-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.598.934-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.163.382-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.148.628-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.494.129-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.615.891-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.190.528-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 78.827.140-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.883.900-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.925.977-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.106.522-k Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.631.907-6 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.679.722-7 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.595.013-7 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.647.538-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.