Orden de Compra. Nº5016-77-CM20 "INSUMOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5016-77-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Facturación Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central
Comuna Estación Central
Impuesto 42705
Dirección de Envío de la Factura Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas8 (1109828 )PILA ENERGIZER RECARGABLE 9 VOLT UNIDAD 1129828(1109828) PILA ENERGIZER RECARGABLE 9 VOLT UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.032 $ 40.032
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)10 (1518323 )PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES 1520324(1518323) PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.440 $ 151.440
44121618
2239-4-LP14
Tijeras15 (1165422 )TIJERAS RHEIN 19 CM BLISTER UNIDAD 1191535(1165422) TIJERAS RHEIN 19 CM BLISTER UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.725 $ 16.725
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras10 (1007683 )CORCHETES TORRE 41816 5000 UNIDADES 1025683(1007683) CORCHETES TORRE 41816 5000 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.870 $ 4.870
44121628
2239-4-LP14
Dispensadores o receptáculo de grapas10 (1139358 )PORTA CLIPS SELLOFFICE MC-891 CUADRADO UNIDAD 1161420(1139358) PORTA CLIPS SELLOFFICE MC-891 CUADRADO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.460 $ 4.460
0
2239-4-LP14
 5 (1006130 )LIBRO DE OFICINA REM CONTROL EXISTENCIA 100 HJS. UNIDAD 1024130(1006130) LIBRO DE OFICINA REM CONTROL EXISTENCIA 100 HJS. UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.825 $ 11.825
Total Neto $ 229.352
Descuento $ 4.587
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.705
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 267.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.