Orden de Compra. Nº5016-79-CM20 "INSUMOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5016-79-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Facturación Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central
Comuna Estación Central
Impuesto 7488
Dirección de Envío de la Factura Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Educativo
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI
R.U.T. 76.163.112-8
Sucursal Punto Educativo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
2239-4-LP14
Tintas3 (1233715 )TINTA TRODAT 7011 28ML ROJA UNIDAD 1259790(1233715) TINTA TRODAT 7011 28ML ROJA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.283 $ 5.283
44101801
2239-4-LP14
Calculadoras o accesorios3 (1375339 )CALCULADORA BÁSICA CASIO BOLSILLO HL-815L UNIDAD 1401857(1375339) CALCULADORA BÁSICA CASIO BOLSILLO HL-815L UNIDAD; Código: CALMC08; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.256 $ 8.256
72131702
2239-4-LP14
Construcción de puentes30 (1392052 )FORRO PROARTE AUTOADHESIVO 45 X 150 CM UNIDAD 1418553(1392052) FORRO PROARTE AUTOADHESIVO 45 X 150 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.070 $ 26.070
Total Neto $ 39.609
Descuento $ 198
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.488
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 46.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.