Orden de Compra. Nº5016-80-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5016-80-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-003 del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días NORMATIVA MINISTERIO DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Facturación Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste)
Comuna Santiago
Impuesto 3067
Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111042
2239-7-LP12
Alcohol de polivinilo30 (1179538 )ALCOHOL DIFEM DESNATURALIZADO DI 70° 250 CC UNIDAD 1205562(1179538) ALCOHOL DIFEM DESNATURALIZADO DI 70° 250 CC UNIDAD; Código: HIPJESGRA2463; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.140
Total Neto $ 16.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.067
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 19.207


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.