Orden de Compra. Nº5016-96-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5016-66-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5016-96-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5016-66-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Facturación Avda. Neptuno N° 097, Comuna Estación Central
Comuna Estación Central
Impuesto 56093,7
Dirección de Envío de la Factura Avda. Neptuno N° 097, Comuna Estación Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial FLN
Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS FLN SPA
R.U.T. 76.869.544-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial FLN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general4BidónLAVALOZA LÍQUIDO CONCENTRADO LIMÓN VIRGINIA 5LTS  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.960 $ 39.960
47131801
Limpiadores de suelos12BidónLIMPIADOR PISOS POETT AROMA FLORES DE PRIMAVERA 4LTS  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.880 $ 83.880
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción36BotellaJABÓN LIQUIDO CREMOSO HUMECTANTE SIMONDS 1LT  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.640 $ 71.640
47131803
Desinfectantes domésticos25PaqueteTOALLITAS HÚMEDAS DESINFECTANTES POUCH X90UNDS  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.750 $ 99.750
Total Neto $ 295.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.094
TOTAL OC $ 351.324


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.839.319-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.901.828-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.901.828-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.286.670-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.902.405-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.438.196-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.972.851-K Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.862.968-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.869.544-K Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.663.332-3 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.556.184-1 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.579.616-4 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.058.286-5 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 76.576.352-5 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante 77.071.344-7 Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante 77.990.617-5 Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
24.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.