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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5016-97-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMA COMPUTACIONALES SEGUN COTIZACION 2653 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Médico Militar Maipu |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.973.300-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
CAPITULO 03 ORGANISMOS DE SALUD |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.973.300-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
69,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
First |
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Razón Social |
Comercial First Spa
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R.U.T. |
76.433.824-3 |
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Sucursal |
First |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111809 2239-7-lp14
| Instalación de sistemas | 1 | | (1138802 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE 1160866 | (1138802) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(366)
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US$ 366,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 366,00
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US$ 366,00
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Total Neto
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US$ 366,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 69,54
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 435,54
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.