Orden de Compra. Nº5017-19-CM16 "TORTAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5017-19-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2016
Nombre de la Orden de Compra TORTAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar San Bernardo
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.439.670-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Zapata Lillo Nº 55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.439.670-1
Dirección de Facturación Av. Zapata Lillo Nº 55
Comuna San Bernardo
Impuesto 19950
Dirección de Envío de la Factura Av. Zapata Lillo Nº 55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Panificadora Santa Gema.
Razón Social SOC PANIFICADORA SANTA GEMA LTDA
R.U.T. 78.961.140-8
Sucursal Sociedad Panificadora Santa Gema.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
2239-23-LP13
Tartas o empanadas o pastas frescos3 (965490) TORTA - TRUFA UNIDAD 982490(965490) TORTA - TRUFA UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 105.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.950
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 124.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.