Orden de Compra. Nº5018-12-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-2-L126"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5018-12-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-2-L126
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5018-2-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Odontológico Militar - La Reina
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.200-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.200-1
Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 173747,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ACEPTACION ORDEN DE COMPRAAL MOMENTO DE ACEPTAR LA OC EL PROVEEDOR DISPONDRÁ DE CINCO DÍAS HÁBILES PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ESTA DEBERÁ CUMPLIR CON LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS EN UNA SOLA FACTURA. (NO PARCIALIZADO)
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
R.U.T. 78.378.160-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151805
Discos de acabado o pulido20BolsaDISCOS DE PULIDO POP-ON (NEGRO) KERR, 3M O EQUIVALENTEKAHW4198 DISCO PULIDO OPTIDISC GRANO GRUESO 12.6MM 80 UNID $ 20.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.600 $ 409.600
42151805
Discos de acabado o pulido5BolsaDISCOS DE PULIDO POP-ON (AZUL) KERR, 3M O EQUIVALENTEKAHW4184 DISCO PULIDO OPTIDISC GRANO MEDIO 12.6MM 100 UNID $ 20.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.400 $ 102.400
42152709
Elásticos ortodónticos3CajaELASTICOS EXTRAORALESGE895 ELASTICO EXTRA 3/16 EXTRA HEAVY ( CHITA ) 8 OZ AO BOLSA X 100 UDS $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420
42132205
Guantes quirúrgicos30CajaGUANTE NITRILO XSGUANTE NITRILO SP TALLA XS $ 2.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.330 $ 84.330
30201903
Unidades dentales100UnidadARCOS DE ACERO Y NITINOL DE ORTODONCIA3MU70202077361 ARCO NITI CLASSIC ORTHOFORM III 016 SUP (4296-519) 3MU70202077643 ARCO NITI S-ELASTICO ORTHOFORM III 014 SUP (4296-911) 3MU70202077379 ARCO NITI CLASSIC ORTHOFORM III 016 INF (4296-520) $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas40UnidadGASA CORTADA 5X5 GE876 GASA SIN ALGODÓN 5X5CM 200 UNIDADES $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados5KitLENTULOS 25MM Nº40E22RA25ASST LENTULO GAPA SURTIDO 1-4 - 25MM $ 3.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.150 $ 17.150
31191501
Papeles de lija12PaqueteHUINCHA DE LIJA METALICA 4MMFAVMF437L HUINCHA LIJA METAL 4MM X 12 $ 2.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.960 $ 27.960
Total Neto $ 914.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.747
TOTAL OC $ 1.088.207


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.