Orden de Compra. Nº
5018-12-SE26
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-2-L126
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5018-12-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-2-L126
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5018-2-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Odontológico Militar - La Reina
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.974.200-1
Dirección de Unidad de Compra
Av. Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.974.200-1
Dirección de Facturación
Av. Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna
La Reina
Impuesto
173747,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ACEPTACION ORDEN DE COMPRA
AL MOMENTO DE ACEPTAR LA OC EL PROVEEDOR DISPONDRÁ DE CINCO DÍAS HÁBILES PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ESTA DEBERÁ CUMPLIR CON LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS EN UNA SOLA FACTURA. (NO PARCIALIZADO)
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Razón Social
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
R.U.T.
78.378.160-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42151805
Discos de acabado o pulido
20
Bolsa
DISCOS DE PULIDO POP-ON (NEGRO) KERR, 3M O EQUIVALENTE
KAHW4198 DISCO PULIDO OPTIDISC GRANO GRUESO 12.6MM 80 UNID
$ 20.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 409.600
$ 409.600
42151805
Discos de acabado o pulido
5
Bolsa
DISCOS DE PULIDO POP-ON (AZUL) KERR, 3M O EQUIVALENTE
KAHW4184 DISCO PULIDO OPTIDISC GRANO MEDIO 12.6MM 100 UNID
$ 20.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.400
$ 102.400
42152709
Elásticos ortodónticos
3
Caja
ELASTICOS EXTRAORALES
GE895 ELASTICO EXTRA 3/16 EXTRA HEAVY ( CHITA ) 8 OZ AO BOLSA X 100 UDS
$ 1.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.420
$ 3.420
42132205
Guantes quirúrgicos
30
Caja
GUANTE NITRILO XS
GUANTE NITRILO SP TALLA XS
$ 2.811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.330
$ 84.330
30201903
Unidades dentales
100
Unidad
ARCOS DE ACERO Y NITINOL DE ORTODONCIA
3MU70202077361 ARCO NITI CLASSIC ORTHOFORM III 016 SUP (4296-519) 3MU70202077643 ARCO NITI S-ELASTICO ORTHOFORM III 014 SUP (4296-911) 3MU70202077379 ARCO NITI CLASSIC ORTHOFORM III 016 INF (4296-520)
$ 2.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 234.000
$ 234.000
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas
40
Unidad
GASA CORTADA 5X5
GE876 GASA SIN ALGODÓN 5X5CM 200 UNIDADES
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.600
$ 35.600
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados
5
Kit
LENTULOS 25MM Nº40
E22RA25ASST LENTULO GAPA SURTIDO 1-4 - 25MM
$ 3.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.150
$ 17.150
31191501
Papeles de lija
12
Paquete
HUINCHA DE LIJA METALICA 4MM
FAVMF437L HUINCHA LIJA METAL 4MM X 12
$ 2.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.960
$ 27.960
Total Neto
$ 914.460
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 173.747
TOTAL OC
$ 1.088.207
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.