Orden de Compra. Nº5018-2-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5018-3-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5018-2-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-02-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5018-3-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Odontológico Militar La Reina
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.200-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 72600 del sistema sigfie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.200-1
Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 71351,84
Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones12UnidadEscobilla de lavar ropa con mango 12 unidades  $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.004 $ 5.004
47131603
Esponjas100UnidadEsponja antibacterial para lavar loza 100 unidades  $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200
47131602
Paños de limpieza absorbente24UnidadPaño de cocina algodón 24 unidades  $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.992 $ 13.992
12141901
Cloro Cl60UnidadCloro gel tipo Clorinda botella de 900 ml tradicional o lavanda 60 botellas.  $ 1.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.380 $ 61.380
12161803
Aerosoles24UnidadLustra Mueble en Aerosol 360 cc. 24 Unidades Tipo virginia o equivalente   $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600
47131602
Paños de limpieza absorbente24UnidadPaño de Hidrolino Tipo wypall 24 paquetes de 50 unidades c/u   $ 2.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.632 $ 61.632
53131606
Desodorantes24UnidadRepuesto Eléctrico tipo airwick variedad de olores Manzana canela, berries (excepto lavanda) 24 unidades   $ 2.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.784 $ 62.784
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo24UnidadRepuesto para Mopa fregona tipo virutex o o equivalente 24 unidades   $ 2.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.944 $ 70.944
Total Neto $ 375.536
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.352
TOTAL OC $ 446.888


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.691.349-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.371.217-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.012.351-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.