Orden de Compra. Nº5018-20-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-1-L112"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO ODONTOLOGICO MILITAR N 1 LA REINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5018-20-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-1-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5018-1-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Odontológico Nº1 La Reina
Razón Social CENTRO ODONTOLOGICO MILITAR N 1 LA REINA
R.U.T. 61.974.200-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO ODONTOLOGICO MILITAR N 1 LA REINA
R.U.T. 61.974.200-1
Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 47690
Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FABRICIO IMPRESORES LTDA. - Casa Matriz
Razón Social FABRICIO IMPRESORES LTDA
R.U.T. 78.757.750-4
Sucursal FABRICIO IMPRESORES LTDA. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111504
Boleta de atención de 6,5" x 8,5", 500 unid. c/caja, formulario continuo, papel autocopiativo con 1 original (azul) y 2 copias (verde y roja) foliadas, prepicado laser, papel appleto o zanders, gramaje p/hoja Original CB54, Copia 1 CB50, Copia 2 CF5610000UnidadPapel contínuo, sin numero correlativoBOLETAS DE ATENCION, IMPRESAS A UN COLOR, POR UN LADO, EN PAPEL AUTOCOPIATIVO,FOLIADAS, TRIPLICADAS, TAMAÑO : 6,5" X 8,5" $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 206.000
14111805
Talones o talonarios200UnidadDoscientas facturas de papel de 22 cm de ancho por 27cm de largo, en un original y tres copias en tres colores. se adjunta formato solicitado, contando desde la 301 hasta la 500FACTURAS IMPRESAS A TRES COLORES EL ORIGINAL, COPIAS A UN COLOR, POR UN LADO EN PAPEL AUTOCOPIATIVO, FOLIADAS CUADRUPLICADAS TAMAÑO :21,5CMx28CM $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 251.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.690
TOTAL OC $ 298.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.