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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5018-23-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-2-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5018-2-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Odontológico Militar La Reina |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.974.200-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.974.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
127753,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| PRODUCTOS NO PARCIALIZADOS | AL MOMENTO DE ACEPTAR
LA OC EL PROVEEDOR DISPONDRÁ DE CINCO DÍAS HÁBILES PARA LA ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS ESTA DEBERÁ CUMPLIR CON LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES O
SERVICIOS EN UNA SOLA FACTURA.( NO PARCIALIZADO ) |
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Proveedor |
Healthstore S.p.A |
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Razón Social |
SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA
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R.U.T. |
78.838.070-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Healthstore S.p.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41115319
| Lectores de tubo o placa | 1 | Pack | PLACA DE FÓSFORO TAMAÑO
| PLACA DE FÓSFORO TAMAÑO |
$ 672.386,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 672.386
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$ 672.386
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Total Neto
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$ 672.386
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.753
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$ 800.139
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.