Orden de Compra. Nº5018-28-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-2-L124"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5018-28-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-2-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5018-2-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Odontológico Militar - La Reina
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.200-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.200-1
Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 157358
Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PRODUCTOS NO PARCIALIZADOS

AL MOMENTO DE ACEPTAR LA OC EL PROVEEDOR DISPONDRÁ DE CINCO DÍAS HÁBILES PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ESTA DEBERÁ CUMPLIR CON LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS  EN UNA SOLA FACTURA.(NO PARCIALIZADO)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos200CajaGUANTES DE NITRILO XS 6801000001 GUANTE EX. NITRILO LPOLVO 3.5g KREMS TALLA XS caja 100 U. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
42281915
Bobinas de esterilización10UnidadMANGA PARA ESTERILIZAR S/FUELLE- MANGA DE PAPEL BILAMINADO 15 CMS X 200 MTS R42-3P6881000061 MANGA ESTERILIZ. SIN FUELLE 15 CMS X 200 MTS KREMS $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
42151620
Limas o raspadores dentales4KitLIMAS MECANIZADAS WAVE ONE GOLD SURTIDA DENTSPLY O EQUIVALENTE5231003532 LIMA WAVEONE GOLD SURIDAD 4 LIMAS STER 25mm MAILLEFER $ 66.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.200 $ 265.200
42152503
Suministros de dique dental5PaqueteGOMA DIQUE TIPO RUBBER CARE O EQUIVALENTE1191000001 GOMA DIQUE CORT 5X5 VERDE AROMA MENTA CJ. 52 u. KREMS $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 828.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.358
TOTAL OC $ 985.558


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.