Orden de Compra. Nº5018-34-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-8-L110"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO ODONTOLOGICO MILITAR N 1 LA REINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5018-34-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-8-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5018-8-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Odontológico Nº1 La Reina
Razón Social CENTRO ODONTOLOGICO MILITAR N 1 LA REINA
R.U.T. 61.974.200-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO ODONTOLOGICO MILITAR N 1 LA REINA
R.U.T. 61.974.200-1
Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna *
Impuesto 3087,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AFCHILE
Razón Social Comercial AF Chile Ltda
R.U.T. 77.545.440-7
Sucursal AFCHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152406
Pastas abrasivas dentales5PotePasta profilactica  $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.250 $ 16.250
Total Neto $ 16.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.088
TOTAL OC $ 19.338


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.