Orden de Compra. Nº5018-40-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-6-L123"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5018-40-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-6-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5018-6-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Odontológico Militar - La Reina
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.200-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 72600 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.200-1
Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 140303,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Clausula despachoAL MOMENTO DE ACEPTAR LA OC EL PROVEEDOR DISPONDRÁ DE CINCO DÍAS HÁBILES PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ESTA DEBERÁ CUMPLIR CON LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS EN UNA SOLA FACTURA.( NO PARCIALIZADO )
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS DENTALES ALLDENTAL
Razón Social ALLDENTAL SPA
R.U.T. 77.133.853-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOS DENTALES ALLDENTAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152706
Soportes ortodónticos260UnidadBANDAS SUPERIORESBANDAS SUPERIORES según especificaciones $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
42152706
Soportes ortodónticos260UnidadBANDAS INFERIORESBANDAS INFERIORES, según especificaciones $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
42152706
Soportes ortodónticos80UnidadARCOS DE ACERO ACERO DE ORTODONCIA 3M O EQUIVALENTEARCOS DE ACERO ACERO DE ORTODONCIA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.240 $ 26.240
42152706
Soportes ortodónticos80UnidadARCOS DE ACERO DE NITINOL ORTODONCIA 3M O EQUIVALENTEARCOS DE ACERO DE NITINOL ORTODONCIA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
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Soportes ortodónticos60UnidadARCO DE CURVA REVERSA DE ORTODONCIA ARCO DE CURVA REVERSA DE ORTODONCIA $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
Total Neto $ 738.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.304
TOTAL OC $ 878.744


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.