Orden de Compra. Nº5018-46-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-7-L123"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5018-46-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-7-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5018-7-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Odontológico Militar - La Reina
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.200-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 72600 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.200-1
Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 80123
Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PRODUCTOS NO PARCIALIZADOS

AL MOMENTO DE ACEPTAR LA OC EL PROVEEDOR DISPONDRÁ DE CINCO DÍAS HÁBILES PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ESTA DEBERÁ CUMPLIR CON LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS  EN UNA SOLA FACTURA.( NO PARCIALIZADO )

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MedicalTek CHILE S.A.
Razón Social MEDICALTEK CHILE S A
R.U.T. 96.696.000-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MedicalTek CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura3CajaSUTURA 6/0 ÁCIDO POLIGLICÓLICO.SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 40 CAJA X 36 UDS. TAGUM $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
42312201
Sutura5CajaSUTURA NYLON 5/0 AZUL TRIANGULAR NO ABSORVIBLE ESTERILSUTURA NYLON AZUL MONOF 5/0 DS 25 - 75 TAGUM CAJA X 36 UDS $ 46.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.500 $ 231.500
42151912
Aerosoles para endodoncia3UnidadENDO ICE SPRAYENDO ICE 200 ML MAQUIRA $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
Total Neto $ 421.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.123
TOTAL OC $ 501.823


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.