Orden de Compra. Nº
5018-47-SE23
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-7-L123
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5018-47-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-7-L123
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5018-7-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Odontológico Militar - La Reina
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.974.200-1
Dirección de Unidad de Compra
Av. Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 72600 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.974.200-1
Dirección de Facturación
Av. Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna
La Reina
Impuesto
256916,1
Dirección de Envío de la Factura
Av. Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
PRODUCTOS NO PARCIALIZADOS
AL MOMENTO DE ACEPTAR LA OC EL PROVEEDOR DISPONDRÁ DE CINCO DÍAS HÁBILES PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ESTA DEBERÁ CUMPLIR CON LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS EN UNA SOLA FACTURA.( NO PARCIALIZADO )
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Razón Social
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
R.U.T.
78.378.160-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
20
Caja
CONOS DE GUTAPERCHA N° 15-40
Cono Gutapercha Nro. 15-40, marca Gapadent
$ 2.637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.740
$ 52.740
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
20
Caja
CONOS DE GUTAPERCHA N° 20 CAJA 120 UNIDADES PUNTAS COLOR, TIPO EQUIVALENTE
Cono Gutapercha Nro. 20, marca Gapadent
$ 2.637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.740
$ 52.740
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
20
Caja
CONOS DE GUTAPERCHA N° 45
Cono Gutapercha Nro. 45, marca Gapadent
$ 2.637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.740
$ 52.740
53131504
Hilo dental
10
Unidad
GINGIAL HILO RETRACTORNº00
Hilo Retractor N°00, marca Maquira
$ 9.959,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.590
$ 99.590
42152702
Soluciones hemostáticas dentales
20
Unidad
SOLUCIÓN HEMOSTÁTICA TÓPICA HEMOSTOP O EQUIVALENTE
Hemopare 10 ml Maquira Hemostop
$ 3.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.300
$ 72.300
42141504
Aplicadores o absorbentes médicos
50
Bolsa
TÓRULA DE ALGODÓN LISA
Torulas Algodón Lisa 1000 unidades
$ 2.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.800
$ 137.800
42152453
Compuestos de restauración dental
70
Unidad
VIDRIO IONMERO FOTOCURADO TIPO IONOSEAL(GLASS LINER) O EQUIVALENTE
I-Liner Ionomero Base Jeringa 2.5grs
$ 9.419,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 659.330
$ 659.330
42152461
Compuestos de recubrimiento para modelos dentales
10
Unidad
VIDIRO IONOMERO DE BASE FOTOPOLIMERIZABLE TIPO VITREBOND 3M O EQUIVALENTE
Vitrebond Polvo - Liquido
$ 22.495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.950
$ 224.950
Total Neto
$ 1.352.190
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 256.916
TOTAL OC
$ 1.609.106
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.