|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5018-59-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-9-L125 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5018-9-L125 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro Odontológico Militar - La Reina |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.974.200-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.974.200-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
179421,75 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
|
Razón Social |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
|
|
R.U.T. |
80.447.400-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12141905
| Flúor F | 10 | Caja | BARNIZ DE FLUOR 3M, VOCO O EQUIVALENTE | 527846 CLINPRO WHITE VARNISH BARNIZ CON FLUORURO DE SODIO AL 5% 22.600 PPM DE FLUOR Y TCP SABOR MENTA,100 UNIDOSIS CON 100 PINCELES X CAJA REF: 12246-CAJA POR 100 UNIDADES- 3M SOLVENTUM - VCTO. 12-2027 |
$ 90.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 903.000
|
$ 903.000
|
51142909
| Benzocaína | 15 | Unidad | BENZOCAÍNA 7,5 % | 273312 DOLDENT GEL TOPICO 7,5% BENZOCAINA - TUBO POR 10 GR GEL DENTAL - F-10419 - MAVER - VCTO. 12-2027 |
$ 2.755,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 41.325
|
$ 41.325
|
|
|
Total Neto
|
$ 944.325
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 179.422
|
|
$ 1.123.747
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.