Orden de Compra. Nº5018-80-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-10-L125"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5018-80-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-10-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5018-10-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Odontológico Militar - La Reina
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.200-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.200-1
Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 8607
Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142507
Agujas mariposa3CajaMARIPOSA SCALP VEIN LUER LOCK 23G X 3/4 TIPO CRANBERRY CAJA 100 UN.3125250230 SCALPVEIN SET INFUSION IV 23G X 34 MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR CAJA, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA X 100 UNIDADES. VENCIMIENTO 05-12-2029. FLETE PAGADO INCLUIDO. ENTREGA EN 2 DÍAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA OC. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
42281807
Cintas indicadores de esterilización20RolloCINTA INDICADORA DE ESTERILZACIÓN DENTAL9211021119 CINTAS VAPOR 19MM X 55MTS MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA x 50 ROLLOS. VENCIMIENTO 12-05-2028. FLETE PAGADO INCLUIDO. ENTREGA EN 2 DÍAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA OC. $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
Total Neto $ 45.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.607
TOTAL OC $ 53.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.