Orden de Compra. Nº
5018-9-SE24
"
COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS 5018-1-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5018-9-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS 5018-1-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5018-1-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Odontológico Militar - La Reina
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.974.200-1
Dirección de Unidad de Compra
Av. Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.974.200-1
Dirección de Facturación
Av. Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna
La Reina
Impuesto
591404,64
Dirección de Envío de la Factura
Av. Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Razón Social
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
R.U.T.
78.378.160-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
15
Unidad no definida
DETERGENTE ENZIMATICO DIFEM PHARMA O EQUIVALENTE
$ 8.642,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.630
$ 129.630
42152457
Kits de cementado dental
10
Unidad no definida
COMPOSITE FILTEK Z 350 A3 3M O EQUIVALENTE
$ 19.794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 197.940
$ 197.940
42152457
Kits de cementado dental
4
Frasco Ampolla
ADHESIVO FORTIFY O EQUIVALENTE
$ 26.574,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.296
$ 106.296
42151625
Instrumentos de higiene dental
5
Caja
POSTES TRANSLUCIDOS DE FIBRA Y RESINA TAMAÑO 1.1
$ 55.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 276.470
$ 276.470
42151625
Instrumentos de higiene dental
5
Caja
POSTES TRANSLUCIDOS DE FIBRA Y RESINA TAMAÑO 1.1
$ 55.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 276.470
$ 276.470
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental
3
Caja
SOF REBASE
$ 88.533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 265.599
$ 265.599
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental
6
Unidad
RELYX ULTIMATE CLIKER 3M O EQUIVALENTE
$ 35.351,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 212.106
$ 212.106
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental
5
Unidad
TENBOND KERR O EQUIVALENTE
$ 15.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.875
$ 79.875
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
35
Unidad
COMPOSITE FILTEK FLOW A3 3M O EQUIVALENTE
$ 23.626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 826.910
$ 826.910
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental
20
Unidad
SILICONA LIVIANA DE ADICIÓN TIPO 3M EXPRESS AZUL O EQUIVALENTE
$ 25.263,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 505.260
$ 505.260
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental
20
Unidad
SILICONA POR CONDENSACIÓN SPEEDEX MEDIANA O EQUIVALENTE
$ 11.805,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 236.100
$ 236.100
Total Neto
$ 3.112.656
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 591.405
TOTAL OC
$ 3.704.061
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.