Orden de Compra. Nº5018-9-SE24 "COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS 5018-1-L124"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5018-9-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS 5018-1-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5018-1-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Odontológico Militar - La Reina
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.200-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.200-1
Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 591404,64
Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
R.U.T. 78.378.160-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos15Unidad no definidaDETERGENTE ENZIMATICO DIFEM PHARMA O EQUIVALENTE   $ 8.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.630 $ 129.630
42152457
Kits de cementado dental10Unidad no definidaCOMPOSITE FILTEK Z 350 A3 3M O EQUIVALENTE  $ 19.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.940 $ 197.940
42152457
Kits de cementado dental4Frasco AmpollaADHESIVO FORTIFY O EQUIVALENTE   $ 26.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.296 $ 106.296
42151625
Instrumentos de higiene dental5CajaPOSTES TRANSLUCIDOS DE FIBRA Y RESINA TAMAÑO 1.1  $ 55.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.470 $ 276.470
42151625
Instrumentos de higiene dental5CajaPOSTES TRANSLUCIDOS DE FIBRA Y RESINA TAMAÑO 1.1  $ 55.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.470 $ 276.470
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental3CajaSOF REBASE  $ 88.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.599 $ 265.599
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental6UnidadRELYX ULTIMATE CLIKER 3M O EQUIVALENTE   $ 35.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.106 $ 212.106
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental5UnidadTENBOND KERR O EQUIVALENTE  $ 15.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.875 $ 79.875
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos35UnidadCOMPOSITE FILTEK FLOW A3 3M O EQUIVALENTE   $ 23.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 826.910 $ 826.910
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental20UnidadSILICONA LIVIANA DE ADICIÓN TIPO 3M EXPRESS AZUL O EQUIVALENTE   $ 25.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.260 $ 505.260
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental20UnidadSILICONA POR CONDENSACIÓN SPEEDEX MEDIANA O EQUIVALENTE   $ 11.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.100 $ 236.100
Total Neto $ 3.112.656
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 591.405
TOTAL OC $ 3.704.061


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.