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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5019-109-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DENTALES SEGUN CONTRATO 5019-45-L111 PERIODO MAYO 2011 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición de bienes a oferentes extranjeros para su utilización fuera del pais
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Proveniente de Licitación
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5019-45-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Nº5 Coyhaique |
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Razón Social |
Centro Clínico Militar Nº5
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R.U.T. |
65.224.300-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ejército S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro Clínico Militar Nº5
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R.U.T. |
65.224.300-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ejército S/N |
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Comuna |
*
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Impuesto |
18888,8888888889 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ejército S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Italo Bravo Campos |
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Razón Social |
ITALO RODRIGO BRAVO CAMPOS
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R.U.T. |
11.317.069-7 |
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Sucursal |
Italo Bravo Campos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180201
| Servicios de reparación o manutención del panel de instrumentos | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DENTALES.
MAYO 2011 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DENTALES.
MAYO 2011 |
$ 170.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.000
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$ 170.000
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Total Neto
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$ 170.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 18.889
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$ 188.889
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.