Orden de Compra. Nº5019-112-SE23 "Insumos de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5019-112-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5019-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 570106/022-2023 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Facturación Av. Ejército S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 110796,41
Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial sotocopias ltda
Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T. 76.025.795-8
Sucursal comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura48Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 70X90 ROLLO 10 UNIDADES.BOLSA DE BASURA 70X90 ROLLO 10 UNIDADES. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.096 $ 60.096
47131816
Desodorantes20UnidadDESODORANTE WC FRUTAS SILVESTRES PASTILLA 40 GRS.DESODORANTE WC FRUTAS SILVESTRES PASTILLA 40 GRS. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
53131608
Jabones1UnidadJABON LIQUIDO DE MANOS BIDON 5 LTS.UNIDADJABON LIQUIDO DE MANOS BIDON 5 LTS.UNIDAD $ 11.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.924 $ 11.924
47131801
Limpiadores de suelos12UnidadLIMPIADOR DE PISO ANTIBACTERIAL NANO PÁRTICULAS DE COBRE 900 ML UNIDAD.LIMPIADOR DE PISO ANTIBACTERIAL NANO PÁRTICULAS DE COBRE 900 ML UNIDAD. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.024 $ 15.024
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadDESINFECTANTE DE SUPERFICIE TRADICIONAL 360 CC. UNIDADDESINFECTANTE DE SUPERFICIE TRADICIONAL 360 CC. UNIDAD $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.760 $ 21.760
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGIENICO DISPENSADOR 500 MTS. PACK 4 ROLLOS UNIDADPAPEL HIGIENICO DISPENSADOR 500 MTS. PACK 4 ROLLOS UNIDAD $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.970 $ 125.970
14111703
Toallas de papel25UnidadTOALLAS DE PAPEL DISPENSADOR 250 MTS. PACK 2 UNIDADESTOALLAS DE PAPEL DISPENSADOR 250 MTS. PACK 2 UNIDADES $ 13.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.725 $ 331.725
Total Neto $ 583.139
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.796
TOTAL OC $ 693.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.