Orden de Compra. Nº5019-16-SE10 "MATERIALES DE GASFITERIA COMPRA < A 10 UTM."
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clínico Militar Nº5
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5019-16-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA COMPRA < A 10 UTM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 5019-69-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº5 Coyhaique
Razón Social Centro Clínico Militar Nº5
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clínico Militar Nº5
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Facturación Av. Ejército S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 18696,89262
Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER COYHAIQUE (37)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER COYHAIQUE (37)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija2Unidad no definidaLIJA P/METAL 9X11 Nº 100LIJA P/METAL 9X11 Nº 100 $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520 $ 520
31211906
Rodillos de pintar1Unidad no definidaRODILLO FIBRA20 TERMOF. 7P18RODILLO FIBRA20 TERMOF. 7P18 $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA PROFESIONAL 5/8X2BROCHA PROFESIONAL 5/8X2 $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
31201613
Adhesivo re-usable1Unidad no definidaTOPEX ADHESIVO PASTA ESP. AC. 6 KG.TOPEX ADHESIVO PASTA ESP. AC. 6 KG. $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.613 $ 4.613
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios2Unidad no definidaELASTOSELLO 700 BLANCO 300 ML.ELASTOSELLO 700 BLANCO 300 ML. $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.352 $ 4.353
40142604
Codos de tubo4Unidad no definidaCODO PVC-S 40 MMX87, 50 GRS CEM.CODO PVC-S 40 MMX87, 50 GRS CEM. $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 704 $ 706
39121407
Regletas de conexiones5Unidad no definidaTERMINAL BR SO/HE 1/2 1 UN.TERMINAL BR SO/HE 1/2 1 UN. $ 367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.835 $ 1.836
27121704
Uniones Hidráulicas2Unidad no definidaTUBO PVC-S 40x1.0 MTS GRIS CEM.TUBO PVC-S 40x1.0 MTS GRIS CEM. $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932 $ 931
31201613
Adhesivo re-usable1Unidad no definidaADHESIVO PVC POMO VINILIT 60 CCADHESIVO PVC POMO VINILIT 60 CC $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas2Unidad no definidaFLEXIBLE AGUA 1/2 HI/HI 40CMFLEXIBLE AGUA 1/2 HI/HI 40CM $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.890 $ 8.891
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad no definidaTEFLON 3/4X10MTS P/GASTEFLON 3/4X10MTS P/GAS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
31191501
Papeles de lija5Unidad no definidaLIJA MADERA Nº 100LIJA MADERA Nº 100 $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340
23171504
Sopletes1Unidad no definidaSOPLETE LEGENG CON PIEZO NG1SOPLETE LEGENG CON PIEZO NG1 $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
40142604
Codos de tubo6Unidad no definidaCODO BR. 900 1/2 SO/SO 1 UN.CODO BR. 900 1/2 SO/SO 1 UN. $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.962 $ 1.961
15121805
Pasta anti soldadura1Unidad no definidaPASTA PARA SOLDAR 100 GRS.PASTA PARA SOLDAR 100 GRS. $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
23171509
Soldadura1Unidad no definidaSOLD. ESTAÑO INDEPP. 50% CARRE.SOLD. ESTAÑO INDEPP. 50% CARRE. $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.445 $ 4.445
83101601
Suministro de gas natural2Unidad no definidaBALON DE GAS DESECHABLE 190 G.BALON DE GAS DESECHABLE 190 G. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
40142604
Codos de tubo2Unidad no definidaCODOS PVC-S 110MMX 450 GRS. CEM.CODOS PVC-S 110MMX 450 GRS. CEM. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
47131705
Accesorios para urinarios o aseos1Unidad no definidaTOILET VALENCIA BLANCOTOILET VALENCIA BLANCO $ 44.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.445 $ 44.445
30181511
Inodoros1Unidad no definidaKIT DE INSTALACIÓN WC FANALO.KIT DE INSTALACIÓN WC FANALO. $ 4.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.866 $ 4.866
40141716
Sifones en P1Unidad no definidaSIFON LVT 11/4S/CURV 32 MM RE.SIFON LVT 11/4S/CURV 32 MM RE. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
Total Neto $ 98.405
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.697
TOTAL OC $ 117.102


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.