Orden de Compra. Nº
5019-224-SE17
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INSUMOS DENTALES
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5019-224-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5019-33-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Coyhaique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.224.300-2
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ejército S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
45 DÍAS DE ACUERDO A LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2017 PARA ORGANISMOS DE SALUD
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.224.300-2
Dirección de Facturación
Av. Ejército S/N
Comuna
Coyhaique
Impuesto
60589,29
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T.
89.752.800-2
Sucursal
DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201903
Unidades dentales
5
Bolsa
GORROS DESECHABLES, BOLSA 100 UND.
GORROS DESECHABLES, BOLSA 100 UND.
$ 1.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.940
$ 6.940
30201903
Unidades dentales
100
Caja
CAJA DE MASCARILLAS DESECHABLES ELASTICADAS
CAJA DE MASCARILLAS DESECHABLES ELASTICADAS
$ 1.213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.300
$ 121.300
30201903
Unidades dentales
2
Caja
JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML
JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
30201903
Unidades dentales
2
Caja
JERINGAS DESECHABLES DE 3 ML
JERINGAS DESECHABLES DE 3 ML
$ 5.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.600
$ 10.600
30201903
Unidades dentales
1
Caja
HOJA BISTURÍ N° 11, CAJA 50 UNDS.
HOJA BISTURÍ N° 11, CAJA 50 UNDS.
$ 6.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
30201903
Unidades dentales
1
Caja
HOJA BISTURÍ N° 15, CAJA 50 UNDS.
HOJA BISTURÍ N° 15, CAJA 50 UNDS.
$ 6.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
30201903
Unidades dentales
2
Unidad
MECHAS PARA MECHERO
MECHAS PARA MECHERO
$ 176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 352
$ 352
30201903
Unidades dentales
100
Unidad
ALCOHOL 70° DE 250 ML.
ALCOHOL 70° DE 250 ML.
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 155.000
$ 155.000
30201903
Unidades dentales
1
Unidad
VASELINA BLANCA SOLIDA 24 GRS EQUIVALENTE A DIFEMPHARMA
VASELINA BLANCA SOLIDA 24 GRS EQUIVALENTE A DIFEMPHARMA
$ 899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 899
$ 899
Total Neto
$ 318.891
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.589
TOTAL OC
$ 379.480
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.